問題已解決

老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是不是要把它調(diào)到其他應(yīng)收款里面呀,財(cái)務(wù)報(bào)表,除了稅金和未分配利潤可以為負(fù)數(shù),其他科目不行吧?

84784952| 提問時(shí)間:2023 03/23 13:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
要把它調(diào)到其他應(yīng)收款里面。 未分配利潤是負(fù)數(shù),其他最好不要是負(fù)數(shù)
2023 03/23 13:52
84784952
2023 03/23 13:57
老師,那如果稅金為負(fù)數(shù),就是待認(rèn)證導(dǎo)致的,這個(gè)把它調(diào)到哪里去呀?
文文老師
2023 03/23 14:02
可以調(diào)到其他流動資產(chǎn)中
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