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老師您好 我這邊21年底 咨詢費(fèi)付款2萬(沒有開票),當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要開發(fā)票了 如何做此筆分錄,另外 在賬套中發(fā)現(xiàn)還有這種情況,如何把費(fèi)用類沒有開發(fā)票的單位在賬務(wù)處理中反映出來 如何在賬套中,發(fā)現(xiàn)美喲開票的單位, 想用賬務(wù)處理

84785040| 提問時(shí)間:2023 03/17 14:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)您的描述,您可以在賬套中,先將2萬元的咨詢費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款,之后再開發(fā)票,將費(fèi)用類沒有開發(fā)票的單位在賬務(wù)處理中反映出來,可以選擇暫收或者增加應(yīng)付款。而對(duì)于現(xiàn)有未開發(fā)票的單位,您可以把賬套中未開發(fā)票的單位進(jìn)行發(fā)現(xiàn),使用賬務(wù)處理功能,將其開具相應(yīng)的發(fā)票以歸類這些費(fèi)用。
2023 03/17 14:53
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