問題已解決

你好:老師:我上個(gè)月記了三筆:借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款Xxx,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款XXX,借:管理費(fèi)用職工福利,貸:其他應(yīng)付款 XXX.我今天將上面三筆費(fèi)用公轉(zhuǎn)私人 XXX帳上,這樣做可以嗎

84784996| 提問時(shí)間:2023 03/17 13:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 這么做是沒有問題的
2023 03/17 13:29
84784996
2023 03/17 13:30
那我的三筆帳錢付了,怎么記帳
東老師
2023 03/17 13:30
借其他應(yīng)付款XXX? 貸銀行存款
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