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老師,車輛**開的我們公司的發(fā)票,如何賬務(wù)處理

84784971| 提問時間:2023 03/17 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸、應(yīng)付賬款。
2023 03/17 11:37
84784971
2023 03/17 11:49
代付進來的往來款啦
郭老師
2023 03/17 11:50
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款。
84784971
2023 03/17 11:55
往來沒有平啊
郭老師
2023 03/17 11:56
你好,一直掛賬就是啦,到時候這個固定資產(chǎn)處置出去,你再充欠款。
郭老師
2023 03/17 11:57
還有一種做法不正規(guī)的,就是你們付款給這個人,這個人私下再給你老板。
郭老師
2023 03/17 11:57
不是花了你們單位的錢買的車,肯定是不平。
84784971
2023 03/17 13:05
這個資產(chǎn)能折舊能抵扣進項稅不
郭老師
2023 03/17 13:06
對的,在外賬看來,這個就是你單位自己買的車,屬于DA生產(chǎn)辦公用的。
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