問題已解決

2020年發(fā)票異常,已經做了更正申報2020年企業(yè)所得稅申報表,調整彌補以前年度虧損,賬上需要怎么做嗎

84785029| 提問時間:2023 03/15 11:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借:其他應收款,貸:以前年度損益調整-XXX費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
2023 03/15 11:08
84785029
2023 03/15 11:09
異常發(fā)票是普通發(fā)票,只涉及管理費用-業(yè)務招待費
易 老師
2023 03/15 11:13
你好,可以的,調 管理費用-業(yè)務招待費沒問題
84785029
2023 03/15 11:13
那分錄也是按照上面做的嗎
84785029
2023 03/15 11:16
是小企業(yè)會計準則
易 老師
2023 03/15 11:27
同學您好, 借:其他應付款等貸:利潤分配-未分配利潤
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