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問題已解決
請(qǐng)問按理說本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬元,則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 但由于顧及稅負(fù)問題,計(jì)提繳納下個(gè)月增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 25 月末應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸方有余額,這樣的可以的吧
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速問速答你好;? 你為什么要計(jì)提下月的金額;? ?你只需結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅科目即可? ?
2023 03/14 17:15
84784971
2023 03/14 17:17
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),當(dāng)月實(shí)際取得
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),當(dāng)月實(shí)際取得
???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--兩者差額
計(jì)提下個(gè)月要繳納的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
下個(gè)月實(shí)際繳納是再做
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
貸:銀行存款???
不是需要計(jì)提下個(gè)月繳納的數(shù)嗎
meizi老師
2023 03/14 17:45
對(duì)的; 就這樣做即可; 不用去計(jì)提哈?
84784971
2023 03/14 17:51
可我每月繳納的增值稅不是轉(zhuǎn)出未交增值稅那個(gè)數(shù)啊。實(shí)際工作中,按稅負(fù)交的
meizi老師
2023 03/14 17:52
你好;? 那你也不能去計(jì)提;? 你繳納了多少做多少繳納金額 ;? ??
84784971
2023 03/14 17:53
就是每個(gè)月會(huì)剩余進(jìn)項(xiàng)的,那不就是得按稅負(fù)來計(jì)提,下個(gè)月應(yīng)交增值稅嗎
meizi老師
2023 03/14 17:54
你好;? 一般不會(huì)按照稅負(fù)率來的 (按照你申報(bào)表 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅和產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅 和留抵進(jìn)項(xiàng)稅來考慮繳納金額 ;? ? ?)
84784971
2023 03/14 17:55
那麻煩老師給我列出一個(gè)完整進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄給我看看,行嗎。有點(diǎn)混亂了
meizi老師
2023 03/14 17:56
你好; 你做的就是完整分錄哈 ;只是 你貸方的未交增值稅金額 和你 借方繳納的金額可能有差異; 你掛著即可??
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