問(wèn)題已解決

我一個(gè)勞務(wù)公司,我在2021年付款給班組,班組開票后,一直沒有給我,導(dǎo)致我2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,沒有入成本!發(fā)票在2022年給到我,我將這些成本發(fā)票列入2022年的成本,是否可以?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/14 13:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023 03/14 13:31
84784986
2023 03/14 13:35
現(xiàn)在稅務(wù)局一直找我,說(shuō)我虛列成本,說(shuō)他們?cè)谙到y(tǒng)里面看到的只收到一部分2022年的發(fā)票,都解釋了,有2021年班組開具的發(fā)票!勞務(wù)清包工的勞務(wù)公司,就只是收點(diǎn)甲方的管理費(fèi),毛利潤(rùn)都做到了12%還說(shuō)我成本結(jié)多了!不知道毛利率多少才合適!
樸老師
2023 03/14 13:40
同學(xué)你好 這個(gè)21年你沒有做跨年調(diào)整的嗎
84784986
2023 03/14 13:49
因?yàn)?1年我沒有收到班組的發(fā)票,我也無(wú)法核算成本,我收入成本沒有做在21年里面!我只是掛的往來(lái),我們是先按照進(jìn)度款(預(yù)支人工費(fèi)的方式)給班組或者工人,在結(jié)算的時(shí)候確認(rèn)班組開票來(lái)結(jié)算,最后確認(rèn)成本及收入!
樸老師
2023 03/14 13:59
同學(xué)你好 那你在去年收到發(fā)票需要做跨年調(diào)整的 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784986
2023 03/14 14:02
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅申報(bào)的問(wèn)題,現(xiàn)在稅務(wù)局就是糾結(jié)我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表!
樸老師
2023 03/14 14:06
同學(xué)你好 就是因?yàn)槟銢]有做跨年調(diào)整所以導(dǎo)致22年的成本費(fèi)用增加
84784986
2023 03/14 14:06
現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表?還是企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表?
樸老師
2023 03/14 14:09
同學(xué)你好 更正你的匯算清繳申報(bào)表 賬上反結(jié)賬回去2022年做跨年調(diào)整的
84784986
2023 03/14 14:39
更正申報(bào)表,將2021年開具的發(fā)票列入哪個(gè)表里面呢?第一次遇見這樣的問(wèn)題!
樸老師
2023 03/14 14:44
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
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