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老師,2022年應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提了,現(xiàn)在怎么做賬?

84784968| 提問時(shí)間:2023 03/10 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付工資?
2023 03/10 10:28
84784968
2023 03/10 10:31
就這一筆分錄就可以了?
84784968
2023 03/10 10:32
今天這樣做就可以嗎?
玲老師
2023 03/10 10:37
你好? 補(bǔ)記錄是這個(gè)一個(gè)分錄 后面是調(diào)整所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益??
84784968
2023 03/10 10:40
我們財(cái)務(wù)軟件沒有這個(gè)科目,
玲老師
2023 03/10 10:48
你好用未分配利潤科目?
84784968
2023 03/10 10:49
借未分配利潤?
84784968
2023 03/10 10:50
匯算清繳能抵扣這筆嗎
玲老師
2023 03/10 10:59
你好 可以 年報(bào)前調(diào)整的 可以扣
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