問題已解決

老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應付職工薪酬其他應付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應該怎么調整呢

84784994| 提問時間:2022 08/25 15:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 跨年了沒有呢
2022 08/25 15:52
84784994
2022 08/25 15:53
沒有老師 是今年的
樸老師
2022 08/25 16:01
那你這個補計提就可以了
84784994
2022 08/25 16:04
謝謝老師,那我具體分錄應該怎么做呢
樸老師
2022 08/25 16:08
同學你好 借費用科目 貸應付職工薪酬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~