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老師,請問一下我們22年的增值稅少交了,著交了滯納金,然后23年交了這個增值稅,那23年計提增值稅的時候分錄怎么做???

84785006| 提問時間:2023 03/07 11:34
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,當月補計提,然后繳納
2023 03/07 11:36
84785006
2023 03/07 11:37
這是22年的,補計提的分錄又該怎么做呢?
venus老師
2023 03/07 11:39
借應交稅費——銷 貸應交稅費——進 應交稅費——未交增值稅
84785006
2023 03/07 11:48
老師,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,那就是補交的22年的增值稅啷個計提呢?
venus老師
2023 03/07 11:56
你好,同學,是這樣的補交也就是這個計提
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