問題已解決
您好:老師!去年9月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了,我已認(rèn)證,現(xiàn)如何處理!1、對(duì)方開票如何處理;需要我配合做什么嗎?還是讓對(duì)方開票選已抵扣;紅沖,在重開;2、賬務(wù)如何處理;3、稅務(wù)申報(bào)如何處理!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年了!
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速問速答你好,購買方自己開紅字信息表,信息表里面選擇購買方申請(qǐng)購買方已經(jīng)抵扣,然后銷售方再重新開
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 03/07 10:34
84785004
2023 03/07 10:35
那么申報(bào)表如何填
郭老師
2023 03/07 10:37
附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫應(yīng)該是第20行。
84785004
2023 03/07 10:43
20欄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)不,紅沖多少轉(zhuǎn)多少,那么重新開票,該怎么認(rèn)證就怎么認(rèn)證,正常申報(bào)對(duì)不
郭老師
2023 03/07 10:44
是的是的,是這么多。
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