問題已解決
生產型出口企業(yè)(免抵退),其中有一項是免稅,對應的進項稅額轉出怎么計算?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!當期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額=(當期出口銷售額-當期內銷銷售額)×(征稅率-退稅率)
2023 03/01 10:14
84784948
2023 03/01 10:36
老師,不是全部免稅,是其中一部分免稅,其他還是免抵退,這免稅的部分進項稅額轉出怎么計算?
廖君老師
2023 03/01 10:50
您好!那無法準確劃分不得抵扣的進項稅額,應按照公司認為合理的方法進行分攤,比如按應稅和免稅銷售額按比例計算
84784948
2023 03/01 11:05
按照:當期免稅銷售額/(當期出口銷售額%2b當期內銷銷售額)*當期進項稅額?
廖君老師
2023 03/01 11:11
您好!我也是這么理解的,所有的銷售不是出口就是內銷,看免稅占比多少計算了
84784948
2023 03/01 11:15
老師,這么算是可以的是嗎?可以單純的用出口免稅銷售額*13%(一般退稅率)嗎?
廖君老師
2023 03/01 11:18
您好!我覺得不太好,進項轉出多了嘛,出口的銷售額和買進材料相比,肯定是增值了的,這樣算出來是不是多轉出了啊,按比例比較合適嘛
84784948
2023 03/01 11:31
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 03/01 11:35
?您好!希望以上回復能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~
84784948
2023 03/01 14:03
老師,這個免稅是2022年度開票的,當時開票是0%,2023年度紅沖了之前開的票,按照“免稅”開票的,相對應的賬改怎么做?例如:2022年度做賬是:借:應收賬款-某某公司 100元,貸:主營業(yè)務收入 100元。2023年度紅沖這發(fā)票重新按“免稅”開票的。
2023年度紅沖2022年度開過的發(fā)票做賬:
1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤)
借:應收賬款-某某公司 -100元
貸:主營業(yè)務收入 -100元
2、摘要:出口銷售開票(免稅)
借:應收賬款-某某公司 -100元
貸:主營業(yè)務收入 -100元
3、摘要:出口免稅進項稅額轉出
借:主營業(yè)務成本 20元(假如是20)
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 20元
老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進項數(shù)額轉出對不對?麻煩指正,謝謝
84784948
2023 03/01 14:04
老師,這個免稅是2022年度開票的,當時開票是0%,2023年度紅沖了之前開的票,按照“免稅”開票的,相對應的賬改怎么做?例如:2022年度做賬是:借:應收賬款-某某公司 100元,貸:主營業(yè)務收入 100元。2023年度紅沖這發(fā)票重新按“免稅”開票的。 2023年度紅沖2022年度開過的發(fā)票做賬: 1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤) 借:應收賬款-某某公司 -100元 貸:主營業(yè)務收入 -100元 2、摘要:出口銷售開票(免稅) 借:應收賬款-某某公司 100元 貸:主營業(yè)務收入 100元 3、摘要:出口免稅進項稅額轉出 借:主營業(yè)務成本 20元(假如是20) 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 20元 老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進項數(shù)額轉出對不對?麻煩指正,謝謝
廖君老師
2023 03/01 14:19
您好!第2筆出口發(fā)票開票(免稅)為啥是-100啊,第1筆紅沖了去年的是-100能理解
84784948
2023 03/01 14:27
老師,我寫錯了,第二筆是正的100元
2023年度紅沖2022年度開過的發(fā)票做賬:
1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤)
借:應收賬款-某某公司 -100元
貸:主營業(yè)務收入 -100元
2、摘要:出口銷售開票(免稅)
借:應收賬款-某某公司 100元
貸:主營業(yè)務收入 100元
3、摘要:出口免稅進項稅額轉出
借:主營業(yè)務成本 20元(假如是20)
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 20元
老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進項數(shù)額轉出對不對?麻煩指正,謝謝
廖君老師
2023 03/01 14:29
您好!我覺得也是這么處理的
84784948
2023 03/01 14:32
涉及跨年度的不需要用“以前年度損益調整”或者直接“利潤分配-未分配利潤”科目嗎?
廖君老師
2023 03/01 14:36
您好!我認為開紅沖發(fā)票是很正常的事情,已經在賬務上處理了,不用調以前年度吧,您是金額非常大嗎?我們也經常有退貨紅票,但沒有調以前年度
84784948
2023 03/01 14:54
金額不超過5000元,進項稅額轉出也不用調嗎?
廖君老師
2023 03/01 15:00
您好!這么小的金額,我認為不用調以前年度了
84784948
2023 03/01 15:09
好的,感謝老師解答
廖君老師
2023 03/01 15:13
?您好!希望以上回復能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~
閱讀 748