問題已解決

老師,想咨詢個問題,以前的會計,固定資產(chǎn)當(dāng)月購入當(dāng)月就折舊了,這個計提的費(fèi)用已經(jīng)跨年了,那現(xiàn)在要怎么處理呢?

84784968| 提問時間:2023 02/23 18:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你就紅沖一個月的借累計折舊,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2023 02/23 18:04
84784968
2023 02/23 20:32
老師,我們是行政事業(yè)單位制度,那是不是借累計折舊,貸以前年度盈余調(diào)整呢
郭老師
2023 02/23 20:32
你好對的 是這么做的
84784968
2023 02/23 21:06
老師,這個納稅調(diào)整會改變我的累計盈余,進(jìn)而改變我的凈資產(chǎn),而單位的凈資產(chǎn)已經(jīng)上報給上級部門了,我想問一下,這個調(diào)整可不可以不在納稅清繳調(diào)整了,留到今年的報表調(diào)整呢?
郭老師
2023 02/23 21:08
可以的,可以在今年調(diào)整。
84784968
2023 02/23 21:11
好的,謝謝老師的解答
郭老師
2023 02/23 21:15
不用客氣 工作愉快
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