問題已解決
請問以前年度已經(jīng)繳納的增值稅未做未交增值稅轉(zhuǎn)出,要做怎樣的賬務(wù)處理呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023 02/21 13:19
郭老師
2023 02/21 13:19
當時你的繳納的增值稅怎么做的?是一般納稅人嗎?
84784951
2023 02/21 13:22
是的,當時繳納時候直接做
借:應(yīng)交稅費---增值稅
貸: 銀行存款
郭老師
2023 02/21 13:24
你再做一個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費增值稅的。
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