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請(qǐng)問以前年度已經(jīng)繳納的增值稅未做未交增值稅轉(zhuǎn)出,要做怎樣的賬務(wù)處理呢?

84784951| 提問時(shí)間:2023 02/21 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 02/21 13:19
郭老師
2023 02/21 13:19
當(dāng)時(shí)你的繳納的增值稅怎么做的?是一般納稅人嗎?
84784951
2023 02/21 13:22
是的,當(dāng)時(shí)繳納時(shí)候直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅 貸: 銀行存款
郭老師
2023 02/21 13:24
你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的。
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