問(wèn)題已解決

老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒(méi)有通過(guò),但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/20 20:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 具體的需要修改哪里?
2023 02/20 20:24
84785015
2023 02/20 20:29
就是22年第三季度紅沖的發(fā)票申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記申報(bào)了,導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)金額跟賬面金額不一致
84785015
2023 02/20 20:31
然后在遠(yuǎn)程辦上面申請(qǐng)了更正申報(bào),但是沒(méi)有通過(guò),說(shuō)沒(méi)有查到我紅沖的記錄,但是我更正了第四季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)跟賬面金額對(duì)上了,而且申報(bào)成功了
郭老師
2023 02/20 20:32
第四季度沖減了第三季度的銷(xiāo)售額,是這個(gè)意思嗎?
84785015
2023 02/20 20:34
第四季度沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只是本能累計(jì)數(shù)同步成第三季度申報(bào)已經(jīng)成功后的數(shù)據(jù),實(shí)際第三季度更正沒(méi)有成功
郭老師
2023 02/20 20:40
需要去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
84785015
2023 02/20 20:45
但是深圳稅務(wù)今天反饋給到我這邊說(shuō)他們查不到去年8月紅沖的電子普通發(fā)票
84785015
2023 02/20 20:46
那是確實(shí)有去稅務(wù)大廳辦理紅沖,那這種情況應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2023 02/20 20:54
負(fù)數(shù)發(fā)票自己開(kāi)的嗎 是的話看下上傳沒(méi)有
郭老師
2023 02/20 20:54
你在去系統(tǒng)里面查下的
84785015
2023 02/20 21:05
負(fù)數(shù)發(fā)票是稅務(wù)局開(kāi)的
郭老師
2023 02/20 21:11
你手里有發(fā)票號(hào)碼嗎 讓那邊給你查下的
84785015
2023 02/20 21:21
有發(fā)票號(hào)碼的老師
郭老師
2023 02/20 21:22
那你拿著發(fā)票號(hào)碼給他 讓他查下
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