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購買稅控盤和稅控盤維護(hù)。分錄怎么處理:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 260 貸:銀行存款 260 減免稅款轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 260 貸:營業(yè)外收入-其他 260 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,我的應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款始終是借方余額,我怎樣才能做平

84784957| 提問時間:2023 02/15 14:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個你后續(xù)要轉(zhuǎn)到已交增值稅里面的
2023 02/15 14:25
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