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稅控盤維護費抵扣時分錄:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入 這樣有錯嗎

84784996| 提問時間:2020 02/21 10:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020 02/21 10:31
84784996
2020 02/21 10:47
應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 轉入應交稅費-未交增值稅是月底處理還是年末呀
玲老師
2020 02/21 11:02
年底 做平這個科目就可以的
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