問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,2022年11月的時(shí)候我我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn),已經(jīng)抵扣勾選了,但是12月份的時(shí)候?qū)Ψ郊t沖了這10萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在我們分錄應(yīng)該怎么做呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/13 21:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,針對(duì)紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方,都是負(fù)數(shù)金額
2023 02/13 21:03
84784983
2023 02/13 21:05
請(qǐng)問(wèn)老師,我的庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在是不是要變成以前年度損益調(diào)整呢
鄒老師
2023 02/13 21:06
你好,需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本進(jìn)行調(diào)整,把?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?用? 以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 科目代替入賬?
84784983
2023 02/13 21:14
今年的分錄是:借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)),進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付帳款,對(duì)嗎
鄒老師
2023 02/13 21:15
你好,是針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整,還是購(gòu)進(jìn)分錄的調(diào)整呢??
84784983
2023 02/13 21:15
成本的調(diào)整
鄒老師
2023 02/13 21:16
你好,針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷,分錄是 借:庫(kù)存商品, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784983
2023 02/13 21:20
但是我們沒(méi)有庫(kù)存了呢,當(dāng)初收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候就直接出成本了,現(xiàn)在如果借庫(kù)存商品的話不是會(huì)一直掛在帳上嗎
鄒老師
2023 02/13 21:21
你好,針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷,分錄是 借:庫(kù)存商品, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 沖銷購(gòu)進(jìn)的分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:借:庫(kù)存商品? ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣兩筆分錄之后,庫(kù)存商品就沒(méi)有余額啊
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