問(wèn)題已解決

房開(kāi)老師 我們是預(yù)售階段 申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,需要填報(bào)稅額抵減情況下的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候增值稅的時(shí)候再填報(bào)呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/12 13:30
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柯南老師
金牌答疑老師
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你好 預(yù)售階段需要填)
2023 02/12 13:44
84785036
2023 02/12 13:47
也就是預(yù)售階段附表四里的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄是需要填報(bào)的是吧 并不是后面產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)候再填報(bào)是嗎?
柯南老師
2023 02/12 14:03
你好 是的 填預(yù)征那個(gè)
84785036
2023 02/12 14:05
之前預(yù)繳的每天報(bào) 現(xiàn)在可以一次性補(bǔ)上去嗎
柯南老師
2023 02/12 14:13
你好應(yīng)該在收到預(yù)售款申報(bào)
84785036
2023 02/12 14:29
那個(gè)已經(jīng)申報(bào)了的 增值稅一般申報(bào)表附列四里面的預(yù)繳稅款期初余額和本期發(fā)生額會(huì)不會(huì)自動(dòng)帶出金額來(lái)?
柯南老師
2023 02/12 15:23
你好 你指的什么金額自動(dòng)出來(lái)
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