問題已解決

老師,跨年稅控盤抵扣怎么做會計(jì)分錄

84785044| 提問時(shí)間:2023 02/10 11:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2023 02/10 11:51
84785044
2023 02/10 11:53
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 02/10 11:54
借本年利潤負(fù)數(shù),貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785044
2023 02/10 11:58
收到 謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:00
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~