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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師看一下圖片結(jié)轉(zhuǎn)余額怎么處理
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速問速答一、這個(gè)分錄應(yīng)在12月進(jìn)行賬務(wù)處理的。
當(dāng)然你如果是跨年結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在也可以補(bǔ)做分錄。
二、具體會(huì)計(jì)分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)貸方余額。
2023 02/09 10:58
84784988
2023 02/09 11:00
老師這是退稅
江老師
2023 02/09 11:04
結(jié)轉(zhuǎn)分錄也是一樣的。這個(gè)是屬于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
84784988
2023 02/09 11:11
未交增值稅金額對(duì)不上吧
江老師
2023 02/09 11:13
年終時(shí),需要將”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“科目的余額,全部反方向結(jié)平。
84784988
2023 02/09 11:15
老師年終再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
江老師
2023 02/09 11:16
按理論上講是年終再結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84784988
2023 02/09 11:17
一會(huì)試試 謝謝了
江老師
2023 02/09 11:18
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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