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老師,去年暫估比實際發(fā)票金額大,如何做賬務(wù)處理

84785007| 提問時間:2023 02/08 22:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,會沖平的,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2023 02/08 22:18
84785007
2023 02/08 22:27
老師,我是暫估了費(fèi)用,年底暫估了12萬,今年發(fā)票到了10萬,實際也是10萬怎樣做分錄
易 老師
2023 02/08 22:32
:借:原材料12,貸:應(yīng)付賬款12,付款為 票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料-12貸:應(yīng)付賬款-12, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料10, 貸:應(yīng)付賬款10
84785007
2023 02/08 22:41
老師,我上年的分錄是,借管理費(fèi)用 12貸其他應(yīng)付款12,發(fā)票回來10萬,怎樣做
易 老師
2023 02/08 22:55
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的 藍(lán)色做正確的
84785007
2023 02/08 22:59
老師,你可以根據(jù)我說的情況完整寫出分錄嗎
易 老師
2023 02/08 23:39
管理費(fèi)用 -12貸其他應(yīng)付款-12,其他與上面的一樣
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