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暫估入庫(kù),等發(fā)票到了實(shí)際成本大于暫估結(jié)轉(zhuǎn)的如何做賬務(wù)處理?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/30 11:19
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宸宸老師
金牌答疑老師
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您好,直接紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄。 您這個(gè)暫估入庫(kù)的材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
2019 12/30 11:20
84785013
2019 12/30 11:20
有的
宸宸老師
2019 12/30 11:21
您好,那您也需要將成本紅沖,再結(jié)轉(zhuǎn)正確的 【或者直接根據(jù)差額補(bǔ)一筆成本】
84785013
2019 12/30 11:54
不需要入以前年度損益調(diào)整嗎?
宸宸老師
2019 12/30 11:55
您好不需要。 以前年度調(diào)整是指 調(diào)整以前年度的損益類(lèi)科目
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