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老師請問,2023年2月份收到了2022年8月份的成本費(fèi)用發(fā)票,是普通發(fā)票,需要對(duì)公付款的。這樣跨年才收到的票一般是怎么處理的呢?謝謝

84784981| 提問時(shí)間:2023 02/08 11:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 你22年做成本費(fèi)用掛賬沒有? ?
2023 02/08 11:28
84784981
2023 02/08 13:23
沒有,我不知道有這個(gè)發(fā)票的存在,今天才收到的。
meizi老師
2023 02/08 13:24
你好;? ?那你? ?具體是什么? 準(zhǔn)則做賬的; 什么業(yè)務(wù)的成本費(fèi)用; 好判斷科目? ?
84784981
2023 02/08 13:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們主要是銷售空調(diào)和安裝,順便做一些維修和保養(yǎng)的。這個(gè)票是購進(jìn)空調(diào)維修和保養(yǎng)的費(fèi)用發(fā)票
meizi老師
2023 02/08 13:29
你好 ;? ? 借利潤分配-未分配利潤貸銀行存款 ; 這樣做? ?
84784981
2023 02/08 16:07
直接計(jì)入未分配利潤, 那不就是不能稅前扣除了?
meizi老師
2023 02/08 16:07
你好;? 直接做; 你跨年了哈? ?
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