問題已解決

我2022年A工程完工了,2023年2月收到2022年已經(jīng)完工A工程的材料票10萬,發(fā)票日期是2023年2月,2022年沒有暫估,那我2023年要怎么處理這收到的材料票

84785020| 提問時間:2023 02/07 16:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
2023 02/07 16:16
84785020
2023 02/07 16:54
那我這個材料的領(lǐng)用怎么處理呢
文文老師
2023 02/07 17:06
材料不是早就領(lǐng)用完了,只是發(fā)票現(xiàn)在才收到 ?
文文老師
2023 02/07 17:07
老師的分錄,已經(jīng)綜合考慮了,直接按該分錄處理,匯算按調(diào)整后的金額申報
84785020
2023 02/07 17:11
調(diào)整后的金額申報,沒懂,做了那筆分錄,是不是其他都不用管了,匯算清繳不用調(diào)吧
文文老師
2023 02/07 17:25
做了那筆分錄,其他都不用管了,匯算清繳時成本要增加10萬。
84785020
2023 02/07 17:26
匯算清繳在那張表調(diào)呢
84785020
2023 02/07 17:30
是在2022年匯算清繳中調(diào),對嗎,調(diào)的是那張表呢
文文老師
2023 02/07 17:30
一般成本明細表中,直接在成本中增加10萬
84785020
2023 02/07 17:36
如果我現(xiàn)在更改2022年12月賬,補做一筆暫估入賬,可以嗎,等到票了直接紅沖,正常入賬,2022年匯算清繳就不用調(diào)了吧
文文老師
2023 02/07 17:42
補做一筆暫估入賬,可以,等到票了直接紅沖,正常入賬,2022年匯算清繳就不用調(diào)了。
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