問題已解決

銷售方是一般納稅人給我們開了專票,稅率開錯,應該開13%,但是開成了3%,我收到并已經認證了,這個情況對我們和他們來說有沒有什么影響?我這邊怎么補繳稅款?銷售方開的3%稅率給我抵扣,我少抵扣了,多交稅了,我們都是按13%開的,他少開了10個點給我,我當時直接就認證了,我當時想著太麻煩了就沒有讓重開,就按3%抵扣了,如果他們不重開,我這邊不做什么申請,對我這邊沒其他影響吧?

84785037| 提問時間:2023 02/08 09:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果銷售方沒有重新開具13%的發(fā)票,那么您這邊就只能按照3%的稅率抵扣,但是您這邊可以向稅務部門申請補繳稅款,補繳的稅款可以抵扣您的稅款,以減少您的稅款負擔。
2023 02/08 09:58
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