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老師,新建賬套,科目余額應(yīng)交稅費922.51和820這兩個金額怎么登科目余額啊

84785029| 提問時間:2023 02/07 19:02
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?把期初建賬的表格發(fā)截圖看一下,你們余額方向是在貸方嗎?如果是在貸方的話,借方余額需要錄負(fù)數(shù)
2023 02/07 19:04
84785029
2023 02/07 20:31
一般納稅人,金蝶建賬應(yīng)交稅費未交增值稅期初余額是922.51對吧?
耿老師
2023 02/07 20:34
你好,余額表上應(yīng)交稅費未交增值稅是820
84785029
2023 02/07 20:35
這個表里減免稅款820沖減了吧
耿老師
2023 02/07 20:39
你好,你是新建賬套,個人建議按科目余額表余額錄入,需要結(jié)轉(zhuǎn)的建賬后做憑證調(diào)整
84785029
2023 02/07 20:40
那922.51這個金額記哪個科目里面去呢
耿老師
2023 02/07 20:46
你好,他增值稅下面應(yīng)該還有明細,讓對方提供一下末級的科目余額表
84785029
2023 02/07 20:50
查憑證可以查出來吧,不想問她了
耿老師
2023 02/07 20:52
你好!你可以先計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,因為它的余額是在貸方,賬套啟用后接著接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,但是你要核對一下同期增值稅申報表上交納的稅金是多少?是不是這個金額?
84785029
2023 02/07 20:58
意思是核對啟用賬套后交納的稅金是不是922.51對嗎?
耿老師
2023 02/07 20:59
應(yīng)該加上你的未交增值稅那個金額,因為都是在貸方
耿老師
2023 02/07 21:00
不好意思,剛才沒看見減免那一塊,這樣的話應(yīng)該是900多元,是不是同期申報表的未交增值稅金額?
84785029
2023 02/07 21:04
12月份申報表上應(yīng)納稅額是922.51,如果我現(xiàn)在未交增值稅期初余額錄922.51,那820錄哪個科目里面去呢?
耿老師
2023 02/07 21:05
你好,你看下下面他減免和未交都有一個820,一個借方一個貸方其實是平的,建完賬以后轉(zhuǎn)平就可以了
84785029
2023 02/07 21:08
我知道建完賬轉(zhuǎn)平,但是820這個金額我不知道怎么記期初余額,我現(xiàn)在錄的期初余額就是未交增值稅922.51,這個820沒有錄期初的
耿老師
2023 02/07 21:11
你好,應(yīng)交稅費未交增值稅和應(yīng)交稅費減免這兩個明細都需要寫280,一個在借方一個在貸方
耿老師
2023 02/07 21:12
不好意思應(yīng)該是820元
84785029
2023 02/07 21:15
那922.51期初錄哪個科目呢
耿老師
2023 02/07 21:17
你好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
耿老師
2023 02/07 21:17
要么你就和他一樣二級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,要么你就在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面設(shè)明細科目銷項和進項
84785029
2023 02/07 21:19
明白,謝謝
耿老師
2023 02/07 21:39
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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