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實(shí)務(wù)
問題已解決
我做未開票收入,結(jié)果9月份開超了3000多稅額,銷項(xiàng)是11255,9月進(jìn)項(xiàng)8916,是怎么申報(bào)增值稅不交稅。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答首先,您需要核實(shí)9月份的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額是否是已開發(fā)票的稅額,若是,則說明您的9月份增值稅減征額已用完,無法再享受減征政策,因此必須繳納3000多的稅款。
其次,您可以在9月份的報(bào)稅表中填寫“減免稅額”,將3000多的稅款減免掉,這樣就不用繳納稅款了。
最后,如果您想進(jìn)一步節(jié)稅,則可以考慮采用稅務(wù)稅收咨詢、稅收籌劃等服務(wù),以節(jié)省稅收負(fù)擔(dān)。
拓展知識(shí):稅收籌劃是指將有限的稅收資源通過合理的計(jì)劃,使企業(yè)以合法的方式最大限度地節(jié)省稅收負(fù)擔(dān),從而獲取最大利益的重要手段。
2023 02/07 14:07
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