問題已解決
我8月份銷項稅額出現(xiàn)負數(shù),申報是填寫了未開票收入,9月份不用交稅,請問老師我10月份如何申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答根據(jù)您提供的情況,我建議10月份仍然按照正常申報流程進行申報。10月份,您需要按照《企業(yè)所得稅納稅申報表》要求填寫,在合計銷項稅額欄中將8月份負數(shù)算在內(nèi),即使是負數(shù)也要填寫上。如果8月份沖減了當月的稅款,可以將沖減的金額抵扣到9月份的實收稅額中,使得10月份的稅款減免或者以發(fā)票補扣的形式享受稅款減免。
補充一點,在進行完稅收的申報后,應在稅務機關(guān)的網(wǎng)上系統(tǒng)查驗本月的稅收狀況,確認最終是否減稅,以及減稅的金額大小。一定要注意查詢,以免發(fā)生減稅未到賬就已出現(xiàn)交稅情況,從而避免累計稅款。
2023 01/29 13:29
閱讀 168