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請問我3月份發(fā)現(xiàn)有等往來13000元其實(shí)付過了,但之前沒有做還一直掛著,因?yàn)榭缒炅?,要怎么做分?借:以前年度損益調(diào)整13000貸:其他應(yīng)付款xx13000,借:利潤分配-未分配利潤13000貸:以前年度損益調(diào)整13000這樣對嗎

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/06 15:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
對于3月份發(fā)現(xiàn)有等往來13000元其實(shí)付過了,要進(jìn)行分錄,需要"借:以前年度損益調(diào)整13000,貸:其他應(yīng)付款13000,借:利潤分配-未分配利潤13000,貸:以前年度損益調(diào)整13000”。這是一種年結(jié)會(huì)計(jì)處理方式,即當(dāng)前期間因欠收、支付或者其他原因不能正常分錄的會(huì)計(jì)條目,需要在本期間進(jìn)行調(diào)整,以調(diào)整本期和后續(xù)期間會(huì)計(jì)處理方式,使得會(huì)計(jì)核算合理,會(huì)計(jì)賬目真實(shí)可靠。 舉個(gè)例子,假設(shè)上一年度發(fā)生一筆咨詢收入,金額為10000元,由于原因,本期收入并沒有正確分錄,那么就需要在本期進(jìn)行調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整10000,貸:其他應(yīng)收款10000,借:利潤分配-未分配利潤10000,貸:以前年度損益調(diào)整10000,完成了本期,后續(xù)期間的會(huì)計(jì)處理。
2023 02/06 15:43
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