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請問應(yīng)收賬款在貸方,以前年度未開票收入申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票也不開了,怎么做賬務(wù)處理

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/06 09:31
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
關(guān)于應(yīng)收賬款在貸方,以前年度未開票的收入申報(bào)的賬務(wù)處理,建議如下:1.應(yīng)收賬款明細(xì)賬登記:以上年度未開票的收入應(yīng)登記于“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”。2.進(jìn)行總賬轉(zhuǎn)賬:將以上未開票的收入從預(yù)收賬款貸方轉(zhuǎn)賬至應(yīng)收賬款借方。3.應(yīng)收賬款總賬收支核算:以上未開票的收入應(yīng)收賬款總賬分錄實(shí)現(xiàn)收入,將借方金額分錄至損益表中。4.應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)賬登記:將以上未開票的收入登記于“應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)賬”,會計(jì)核算全過程完成。
2023 02/06 09:39
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