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老師,請問22年12月份有兩張發(fā)票將未認(rèn)證的進(jìn)項稅額,計入了待抵扣進(jìn)項稅額科目。1月份發(fā)現(xiàn)科目用錯了,怎么調(diào)整正確呢?

84784982| 提問時間:2023 02/06 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
2023 02/06 09:05
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