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老師,跨月沖紅怎么做賬務處理?上個月給客戶開的發(fā)票 剛剛發(fā)現(xiàn)對方稅號填錯了 ,但是我們這個月增值稅已經申報了 稅款現(xiàn)在該怎么做
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速問速答跨月沖紅的賬務處理依據《中華人民共和國增值稅暫行條例(修訂版)》的相關規(guī)定:銷售方應當在未向稅務機關申報增值稅和附加稅前,對經過驗證存在納稅義務的錯誤發(fā)票進行沖紅處理。因此,您應當盡快沖紅上個月開具的增值稅發(fā)票,處理稅款應該采取連續(xù)化的處理方式,把連續(xù)月份稅款匯總成一次納稅,同時,適當抵扣下個月應納稅額,以避免重復繳稅。
2023 02/05 21:47
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