問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還需要填寫(xiě)加計(jì)抵扣申報(bào)表嗎? 那本月有留低的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做賬務(wù)處理嗎?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 11:21
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您好! 本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)加計(jì)抵扣申報(bào)表,將留低的進(jìn)項(xiàng)稅額納入本月應(yīng)交稅款中。 賬務(wù)處理: 1)將本月留低的進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)分類登記在會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額留抵”,記入貸方金額; 2)記入本月應(yīng)交稅費(fèi)下的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵或其他銷(xiāo)項(xiàng)稅額,實(shí)現(xiàn)抵扣; 3)將本月減免的進(jìn)項(xiàng)稅額登記在會(huì)計(jì)科目“減免稅款”,記入借方金額,便于未來(lái)查詢; 4)當(dāng)其它月份進(jìn)項(xiàng)稅額未被抵扣時(shí),可將其登記在“營(yíng)業(yè)外支出_進(jìn)項(xiàng)稅額未被抵扣”會(huì)計(jì)科目,記入貸方金額。 拓展知識(shí): 加計(jì)抵扣是稅收優(yōu)惠政策,納稅人在本月未用完的購(gòu)買(mǎi)商品及服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣自己當(dāng)月銷(xiāo)售商品及服務(wù)的營(yíng)業(yè)稅金,從而減少納稅義務(wù),達(dá)到稅收優(yōu)惠的目的。
2023 02/05 11:27
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