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小規(guī)模納稅人開票了,月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,沒有超過免稅額度不需要計(jì)提增值稅及附加稅吧,這個(gè)銷項(xiàng)稅費(fèi)怎么處理

84785005| 提問時(shí)間:2023 02/04 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模的參考這個(gè)它的增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 沒有超過的,不需要計(jì)提附加稅的
2023 02/04 13:48
84785005
2023 02/04 13:51
老師是月末直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
郭老師
2023 02/04 13:55
季度末的那一個(gè)月轉(zhuǎn)就可以的。
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