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以前年度少計(jì)提了個(gè)稅,現(xiàn)在要發(fā)現(xiàn)了要怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 12:23
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
處理以前年度少計(jì)提的個(gè)稅,通常需要有具體的識(shí)別和分析,以確定需要補(bǔ)繳的稅款金額。首先,要確定基本的稅款類別,以及所在期間的收入和納稅責(zé)任。其次,需要識(shí)別和分析少計(jì)提的個(gè)稅,根據(jù)財(cái)稅法律法規(guī)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)繳的稅款金額,無(wú)需修改原有核算憑證和數(shù)據(jù);最后,應(yīng)附加征稅類代碼,按補(bǔ)稅金額準(zhǔn)確繳收,并及時(shí)制作納稅登記表,以消除風(fēng)險(xiǎn)。 案例:某企業(yè)去年未正確計(jì)提部分個(gè)稅,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)該情況,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的稅款金額為1000元。該企業(yè)首先要準(zhǔn)確識(shí)別少計(jì)提的稅種、計(jì)算少計(jì)提稅款金額,并預(yù)留相應(yīng)的發(fā)票,繳收1000元補(bǔ)繳稅款,期滿后制作稅款登記表,以示證明所補(bǔ)繳稅款的合法性。
2023 02/04 12:30
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