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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月發(fā)票上月抵扣,已抵扣增值稅,本月報(bào)銷怎么賬務(wù)處理,
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速問速答本月報(bào)銷的賬務(wù)處理,首先需要對上月發(fā)票的抵扣情況進(jìn)行核查,如上月發(fā)票中已經(jīng)抵扣增值稅,本月報(bào)銷單據(jù)中應(yīng)當(dāng)將增值稅分拆出來,由會計(jì)人員進(jìn)行抵扣。
例如:上月的發(fā)票價(jià)格為1000元,抵扣增值稅共為100元,本月報(bào)銷時(shí),本月報(bào)銷單據(jù)上應(yīng)當(dāng)將增值稅分拆出來,為100元,由會計(jì)人員抵扣。抵扣成功后,會計(jì)人員需要將本月報(bào)銷實(shí)際金額(即1000元-100元 = 900元)記入公司賬戶,以完成本月報(bào)銷賬務(wù)處理。
2023 02/03 10:03
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