問題已解決

請問老師,公司取得一張專票上個月已經(jīng)認(rèn)證了,這個月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票過來,請問這個怎么樣入賬呢?

84784958| 提問時間:2023 02/02 08:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
關(guān)于負(fù)數(shù)發(fā)票,您需要將負(fù)數(shù)發(fā)票歸入預(yù)付款入賬,入賬時應(yīng)當(dāng)減去其前月已認(rèn)證的正數(shù)發(fā)票。如果本月預(yù)付款與負(fù)數(shù)發(fā)票相加大于上月已認(rèn)證的正數(shù)發(fā)票,則需要做出相應(yīng)的調(diào)整,以保證賬目的準(zhǔn)確性。 拓展知識:當(dāng)企業(yè)收到負(fù)數(shù)發(fā)票時,要先檢查發(fā)票背面的內(nèi)容,以確定其是正確的發(fā)票,然后進(jìn)行入賬操作。在入賬時,先確認(rèn)負(fù)數(shù)發(fā)票的類別,根據(jù)不同類別,做出不同的入賬處理,以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
2023 02/02 08:16
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