當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,公司取得一張專票上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問這個(gè)怎么樣入賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答關(guān)于負(fù)數(shù)發(fā)票,您需要將負(fù)數(shù)發(fā)票歸入預(yù)付款入賬,入賬時(shí)應(yīng)當(dāng)減去其前月已認(rèn)證的正數(shù)發(fā)票。如果本月預(yù)付款與負(fù)數(shù)發(fā)票相加大于上月已認(rèn)證的正數(shù)發(fā)票,則需要做出相應(yīng)的調(diào)整,以保證賬目的準(zhǔn)確性。
拓展知識(shí):當(dāng)企業(yè)收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),要先檢查發(fā)票背面的內(nèi)容,以確定其是正確的發(fā)票,然后進(jìn)行入賬操作。在入賬時(shí),先確認(rèn)負(fù)數(shù)發(fā)票的類別,根據(jù)不同類別,做出不同的入賬處理,以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
2023 02/02 08:16
閱讀 159