問題已解決

老師你好請問對方上月開了專票給我,我已經(jīng)抵扣入賬了,這個月對方紅沖了開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒開正數(shù)發(fā)票來,這個怎么入賬

84784991| 提問時間:01/05 16:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
做相反的會計分錄,申報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
01/05 16:32
84784991
01/05 16:34
申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做
84784991
01/05 16:34
做一個跟這一樣的負(fù)數(shù)分錄嗎
文文老師
01/05 16:37
做一個跟這一樣的負(fù)數(shù)分錄,可以的
84784991
01/05 16:39
這里的稅費(fèi)也是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)嗎
文文老師
01/05 16:49
做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),可以的,也可以做成貸方進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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