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什么是內(nèi)部稽核制度?

84784981| 提問時間:2023 01/31 09:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
內(nèi)部稽核制度是一套企業(yè)內(nèi)部自我審計的系統(tǒng)性的制度,旨在對企業(yè)的財務(wù)活動進行審計、管理和服務(wù)以確保企業(yè)合規(guī)運營,提高企業(yè)內(nèi)部控制水平和運營效率,降低風險損失,增強企業(yè)價值。內(nèi)部稽核制度要求企業(yè)確定稽核原則、稽核內(nèi)容、稽核方法、稽核程序、稽核監(jiān)控等程序,并作出實施計劃和報告。 拓展知識:內(nèi)部稽核制度可以幫助企業(yè)改善治理結(jié)構(gòu)、提升組織效率、提高績效水平,并且通過內(nèi)部審計,發(fā)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)運營中的不規(guī)范現(xiàn)象,提出改進意見和運營建議,起到自我調(diào)整和正規(guī)化管理的作用。
2023 01/31 09:58
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