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上年多計提的印花稅這年怎么處理?計提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 1000 貸:稅金及附加一印花稅 1000

84785030| 提問時間:2023 01/30 19:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 -1000? 貸:稅金及附加一印花稅 -1000
2023 01/30 19:07
84785030
2023 01/30 19:10
直接紅字沖銷嗎,不用入以前年度損益調(diào)整跟利潤分配科目嗎
小菲老師
2023 01/30 19:10
同學(xué),你好 這個金額比較小
84785030
2023 01/30 19:11
如果需要的話怎么調(diào)整呢?
小菲老師
2023 01/30 19:12
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 1000
84785030
2023 01/30 19:14
結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄是 借:利潤分配一未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000
小菲老師
2023 01/30 19:15
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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