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老師,我 23.12 月記賬 計提 印花稅 借 稅金及附加 印花稅 貸 應(yīng)交稅費 印花稅 但是多計提了 1000 元 24.1 月份的時候應(yīng)該怎么做賬更正?已經(jīng)報完稅繳款了

84785029| 提問時間:01/14 10:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,印花稅不需要計提,實際繳納的計入??稅金及附加—印花稅? 科目核算?
01/14 10:35
84785029
01/14 10:37
那現(xiàn)在 12 月的賬已經(jīng)做了計提,一月份怎么更正
鄒老師
01/14 10:39
你好,把計提的分錄沖銷,分錄是 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
84785029
01/14 10:42
1.沖銷 12 月記的那個錯組數(shù)據(jù) 2.直接 借 稅金及附加 印花稅 實際金額么
鄒老師
01/14 10:42
你好,把計提的分錄沖銷,分錄是 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)
84785029
01/14 10:46
12 月份計提的時候 借 稅金及附加 印花稅 這個不用管么? 1 月份沖銷了應(yīng)交稅費 印花稅,這個和 12 月沖平了
鄒老師
01/14 10:48
你好,先把計提的沖銷了啊。然后做繳納的分錄 借:稅金及附加—印花稅 ,貸:銀行存款
84785029
01/14 10:49
對對對,明白了,謝謝老師
鄒老師
01/14 10:50
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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