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每月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄怎么寫?

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/30 18:55
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
每月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄,一般以企業(yè)記錄會計(jì)憑證的方式。比如,企業(yè)A在某月應(yīng)繳納的增值稅計(jì)算值為1000元,在記賬時(shí),會先從應(yīng)交稅費(fèi)類會計(jì)科目中記一條借方記錄: 應(yīng)交稅費(fèi)類--增值稅(應(yīng)交)1000元 然后從銀行或其他現(xiàn)金類賬戶中減去相應(yīng)稅額,記一條貸方記錄: 銀行存款、現(xiàn)金類--增值稅(應(yīng)交)1000元 當(dāng)工商稅務(wù)管理機(jī)關(guān)審核后,如果應(yīng)交稅費(fèi)有償繳的,企業(yè)就要及時(shí)將賬戶上的增值稅款轉(zhuǎn)移至工商稅務(wù)機(jī)關(guān),這時(shí)就需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì),會計(jì)憑證內(nèi)容如下: 借:銀行存款、現(xiàn)金類--增值稅(已交)1000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)類--增值稅(已交)1000元 拓展知識:增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)憑證記錄不僅要記錄增值稅稅額,還要將相應(yīng)稅收名目的本月稅額和累計(jì)稅額也必須一起做好記錄,以確保稅務(wù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。
2023 01/30 19:05
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