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增值稅銷項稅每月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄

84784949| 提問時間:2023 01/05 13:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 年終:借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023 01/05 13:41
84784949
2023 01/05 13:47
增值稅-銷項稅這個科目怎么月結(jié)和年終結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2023 01/05 13:55
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
84784949
2023 01/05 13:58
那有銷售收入的時候的做賬分錄怎么做?
易 老師
2023 01/05 13:59
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784949
2023 01/05 14:00
這樣應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)這個科目年底有留底數(shù)字,不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
易 老師
2023 01/05 14:02
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。
84784949
2023 01/05 14:03
那每月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這里嘛
易 老師
2023 01/05 14:12
對的沒錯, 是這樣的
易 老師
2023 01/05 14:13
只有要交稅才轉(zhuǎn)的二級應(yīng)交增值稅 貸方大于借方時要計提 。1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784949
2023 01/05 14:17
我有銷項稅的要繳納的,那從主營業(yè)務(wù)收入到最后繳納的分錄應(yīng)該怎么做,發(fā)我一下,謝謝!
易 老師
2023 01/05 14:37
一、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84784949
2023 01/05 18:08
那后面的銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢,可不可以都幫我發(fā)一下
易 老師
2023 01/05 18:11
前面就有啊,已經(jīng)發(fā)過了
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