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請問我現(xiàn)在增值稅申報時填寫10萬元的未開票收入,下個月申報時怎么申報???

84784994| 提問時間:2023 01/30 12:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
增值稅申報時,需要將上月未開具發(fā)票的收入一并納入計算,具體做法如下:首先,登錄增值稅納稅信息系統(tǒng),進入稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一審核的核定信息頁面,然后在“未開票收入”項目輸入未開票收入的金額,此時,未開票收入會增加到增值稅月度申報表中,以及下月開具發(fā)票收入的金額。當(dāng)本月結(jié)束申報時,可在報表中核對未開票的金額是否正確,如果沒有問題,則可以正常提交申報。 拓展知識:為了便于控制和管理,企業(yè)納稅人必須根據(jù)現(xiàn)實情況如實申報銷售收入,一旦發(fā)現(xiàn)開具錯誤增值稅發(fā)票,應(yīng)及時補正,以免產(chǎn)生不良后果,例如稅務(wù)部門對納稅人開出重大違法行為告知書或者對企業(yè)納稅人進行罰款處罰等。
2023 01/30 12:51
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