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申報增值稅有未開票金額,我填寫到增值稅銷項未開票欄里了。下個月開票,我該怎么申報和填寫?

84785044| 提問時間:2022 06/13 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 06/13 15:30
84785044
2022 06/13 15:31
因為涉及留底退費,系統(tǒng)無法通過。稅局老師讓填寫到增值稅未開票收入里申報 所以本月增值稅未開票收入有金額,下個月我申報增值稅,該怎么填寫報表? 怎么把未開票在增值稅報表里沖掉?
郭老師
2022 06/13 15:33
你好,上面寫了未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)
郭老師
2022 06/13 15:33
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。
84785044
2022 06/13 15:35
填負(fù)數(shù)就這樣的,這種情況怎么解決
郭老師
2022 06/13 15:36
你看下能審強(qiáng)制申報嗎?能強(qiáng)制申報的話直接忽略就行。
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