問題已解決

1、老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發(fā)票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負數(shù)嗎? 2、這個月在申報時,是不是把未開票收入那欄填寫負數(shù)呢?(這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額)。

84785042| 提問時間:2022 06/07 10:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負數(shù); 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負數(shù)? ?
2022 06/07 10:32
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~