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我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細(xì)就變成負(fù)數(shù)了

84784990| 提問時間:2023 01/29 18:18
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
對于銷售折讓后收到紅沖發(fā)票,在做賬上有以下幾步: (1)首先,根據(jù)當(dāng)期銷售折讓憑證,把應(yīng)收賬款減記; (2)然后,根據(jù)紅沖發(fā)票,把應(yīng)付賬款減記; (3)接著,在收入科目上,該筆銷售折讓收入金額減記; (4)同時,在成本科目上,該筆銷售折讓的商品成本金額減記; (5)最后,在庫存科目上,該筆銷售折讓的商品的庫存金額減記,即表現(xiàn)為負(fù)數(shù)的庫存金額。 跨年時,可以根據(jù)一定的會計原則,選擇將該筆銷售折讓的商品調(diào)轉(zhuǎn)至下一年的庫存科目上,以便做跨年的報表匯總。 拓展:銷售折讓是企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)后,為了拉攏客戶或挽回潛在財務(wù)損失,提高客戶滿意度,而臨時降低商品成本或提供額外服務(wù),由此產(chǎn)生折讓費用而實施的一種商業(yè)行為,屬于日常經(jīng)營成本。針對銷售折讓,會計處理的主要內(nèi)容有:應(yīng)收賬款的減記、應(yīng)付賬款的減記、折讓收入的計入、折讓成本的計入和庫存的減記等。
2023 01/29 18:25
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