問題已解決

我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 我們不用采購成本 直接是庫存商品 是不是相反分錄紅沖一下 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細(xì)就變成負(fù)數(shù)了

84785027| 提問時間:2022 04/08 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把庫存商品可以直接改成主營業(yè)務(wù)成本。
2022 04/08 16:05
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