問題已解決

我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數(shù)了 但是這是去年的不用調整損益嗎 那具體分錄我應該怎么做 完整的

84785027| 提問時間:2022 04/08 17:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借預付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022 04/08 17:52
郭老師
2022 04/08 17:52
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~